Crear Orden de no Pago

Desde la página Crear Orden de no Pago, usted puede solicitar una orden de no pago de un único cheque o de un rango de números de cheques. La cantidad de detalles varía dependiendo de si la solicitud es para un único cheque o para un rango de números de cheques. Se pueden definir más detalles para un único cheque.

Esta lista describe los campos y opciones de la página.

Cuenta

El número de la cuenta sobre la cual fue girado el cheque.

Nota: Este campo es obligatorio.
Tipo de Orden de no Pago

Cantidad de cheques que afecta la orden de no pago.

Número de Cheque

El número del cheque incluido en la solicitud.

Para un rango de números de cheques, llene estos campos:

Fecha de Expedición

La fecha en la cual fue girado el cheque.

Nota: Este campo es opcional.
Monto

El valor por el cual fue girado el cheque.

Nota: Este campo es opcional.
Beneficiario

El nombre de la persona o empresa a nombre de quien ha sido girado el cheque.

Nota: Este campo es opcional.

Motivo Orden de no Pago

Un resumen del motivo por el cual está solicitando la orden de no pago. Por ejemplo, cheque extraviado, cheque robado.

Nota: Este campo es opcional.
Nota

El texto que aparece en la línea “nota” del cheque.

Nota: Este campo es opcional.

Haga clic en Continuar para visualizar la información antes de enviarla al banco, o en Cancelar para regresar a la página Administrar Órdenes de no Pago sin hacer cambios.